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主要な施策の成果説明書 平成26年度決算 | いわき市役所

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(1)

平 成 26 年 度

主要な施策の成果説明書

い わ き

主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 書 平 成 年 度

い わ き 市 6

主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 書 平 成 年 度

い わ き 市 主 要 な 施 策 の 成 果 説 明 書 平 成 年 度

い わ き 市

(2)
(3)

目 次

1 平成26年度決算の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 主要事業一覧表(一般会計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 3 主要事業一覧表(特別会計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55

( 資 料 )

1 平成26年度会計別決算額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 2 平成26年度一般会計決算額調 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68 3 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要す

る経費の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70 4 平成26年度普通会計決算状況調

① 年度別決算の状況(表-1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

② 歳入科目別決算の状況(表-2) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

③ 市税決算の状況(表-3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

④ 歳出性質別決算の状況(表-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

⑤ 経常収支比率の推移(表-5) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80

⑥ 公債費に関する調(表-6) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82

⑦ 平成26年度借入金(市債)の状況(表-7) ・・・・・・・・・・・・ 84

⑧ 投資的経費の推移及び一般財源の充当状況(表-8) ・・・・・・・・ 86

⑨ 目的税等の充当状況(表-9) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88 5 類似都市との比較

① 歳入の状況(人口一人当たりの額)(表-10) ・・・・・・・・・・・ 90

② 歳出の状況(人口一人当たりの額)(表-11) ・・・・・・・・・・・ 91

③ 経常収支比率の状況(表-12) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 92

④ 公債費の状況(表-13) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 93

(4)

1 平成 年度決算の概要

1 決算の背景となった財政環境

東日本大震災の発生から4年目を迎えた平成 年度は、災害公営住宅への入居が進むなど、 被災者の生活再建や社会基盤の再生等の復興事業の着実な進展が図られてきたものの、復興ま ちづくりの加速化、原子力災害による環境汚染や風評被害の克服など、依然として様々な課題 が山積している状況であった。

震災からこれまでの間、国においては、被災地域における社会経済の再生及び生活の再建と 活力ある日本の再生に向け、「東日本大震災復興交付金」や「福島再生加速化交付金」を創設 するなど、総力を挙げて、震災からの復旧、そして将来を見据えた復興へと取組みを進めてき たところである。また、4月の消費税及び地方消費税の税率改定と合わせて、消費税率引上げ による駆け込み需要とその反動減を緩和し、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなものとす るため、「好循環実現のための経済対策」を策定するなど、様々な対策が講じられたところで ある。

こうした状況の中、本市においては、復興事業計画期間の4年目となる平成 年度予算を、ふる さといわきの復興・再生を最優先に取り組むことに加え、「明るく元気ないわき市」の創造を目指 す初年度として位置づけ、厳しい財政状況にあっても新・市総合計画基本構想に掲げる「めざして いく『いわき』の姿」の実現を目指し、市民福祉の増進と将来世代への責任を同時に果たすため、

「ふるさといわきの力強い復興の実現に全力」・「未来のために、明るく元気なまちづくりの推 進」・「将来にわたり持続可能な行財政運営の確立」の3点を基本方針とし、復興・再生への取組 みと財政の健全化を両立させることを基本として編成したものである。

こうして編成した当初予算に対し、復興の一層の推進等を図るため、東日本大震災復興交付 金や福島再生加速化交付金等の事業採択などに対応し、定例会での追加や臨時会においても補 正措置を講ずるなど、適宜補正予算を編成してきた。まず、平成 年2月補正では、国の経済 対策や東日本大震災復興交付金事業に要する経費等を、6月補正では、小中学校及び幼稚園の 校舎等の耐震化に要する経費等を、7月補正では、福島再生加速化交付金事業に要する経費等 を、9月及び 月補正では、国県の内示に伴う事業に要する経費等について、また、 月補正

(追加分)では、東日本大震災復興交付金事業に要する経費等について補正措置を講じた。さ らに、平成 年2月補正(追加分)において、国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対 策」などに対応するため、平成 年度当初予算の一部前倒しを含む補正予算を編成するなど、 国県の動向に対応しながら、年度内に計9度の補正予算を編成し、1日も早い復興の実現に向 け、迅速かつ柔軟に対応してきたところである。

これらの結果、平成 年度普通会計決算は、昨年度を上回り、平成 年度に次ぐ過去2番目 に大きな会計規模となり、復興事業の進捗に伴い、震災前の平成 年度と比較しても約 倍と なっているなど、会計規模や財源構成などにおいて震災による影響が顕著に生じる結果となっ たものである。

(5)

1 平成26年度決算の概要

1 決算の背景となった財政環境

東日本大震災の発生から4年目を迎えた平成26年度は、災害公営住宅への入居が進むなど、 被災者の生活再建や社会基盤の再生等の復興事業の着実な進展が図られてきたものの、復興ま ちづくりの加速化、原子力災害による環境汚染や風評被害の克服など、依然として様々な課題 が山積している状況であった。

震災からこれまでの間、国においては、被災地域における社会経済の再生及び生活の再建と 活力ある日本の再生に向け、「東日本大震災復興交付金」や「福島再生加速化交付金」を創設 するなど、総力を挙げて、震災からの復旧、そして将来を見据えた復興へと取組みを進めてき たところである。また、4月の消費税及び地方消費税の税率改定と合わせて、消費税率引上げ による駆け込み需要とその反動減を緩和し、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなものとす るため、「好循環実現のための経済対策」を策定するなど、様々な対策が講じられたところで ある。

こうした状況の中、本市においては、復興事業計画期間の4年目となる平成26年度予算を、ふる さといわきの復興・再生を最優先に取り組むことに加え、「明るく元気ないわき市」の創造を目指 す初年度として位置づけ、厳しい財政状況にあっても新・市総合計画基本構想に掲げる「めざして いく『いわき』の姿」の実現を目指し、市民福祉の増進と将来世代への責任を同時に果たすため、

「ふるさといわきの力強い復興の実現に全力」・「未来のために、明るく元気なまちづくりの推 進」・「将来にわたり持続可能な行財政運営の確立」の3点を基本方針とし、復興・再生への取組 みと財政の健全化を両立させることを基本として編成したものである。

こうして編成した当初予算に対し、復興の一層の推進等を図るため、東日本大震災復興交付 金や福島再生加速化交付金等の事業採択などに対応し、定例会での追加や臨時会においても補 正措置を講ずるなど、適宜補正予算を編成してきた。まず、平成26年2月補正では、国の経済 対策や東日本大震災復興交付金事業に要する経費等を、6月補正では、小中学校及び幼稚園の 校舎等の耐震化に要する経費等を、7月補正では、福島再生加速化交付金事業に要する経費等 を、9月及び11月補正では、国県の内示に伴う事業に要する経費等について、また、11月補正

(追加分)では、東日本大震災復興交付金事業に要する経費等について補正措置を講じた。さ らに、平成27年2月補正(追加分)において、国の「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対 策」などに対応するため、平成27年度当初予算の一部前倒しを含む補正予算を編成するなど、 国県の動向に対応しながら、年度内に計9度の補正予算を編成し、1日も早い復興の実現に向 け、迅速かつ柔軟に対応してきたところである。

これらの結果、平成26年度普通会計決算は、昨年度を上回り、平成24年度に次ぐ過去2番目 に大きな会計規模となり、復興事業の進捗に伴い、震災前の平成22年度と比較しても約1.7倍と なっているなど、会計規模や財源構成などにおいて震災による影響が顕著に生じる結果となっ たものである。

- 1 -

(6)

2 決算の規模

平成26年度の普通会計の歳入歳出決算額は、次のとおりである。 ○歳入総額 223,391百万円(前年度 212,104百万円)

・東日本大震災分 98,218百万円(対前年度 10,785百万円増) ・通常収支分 125,173百万円(対前年度 502百万円増) ○歳出総額 207,465百万円(前年度 200,146百万円)

・東日本大震災分 89,798百万円(対前年度 5,422百万円増)

・通常収支分 117,667百万円(対前年度 1,897百万円増)

(後掲資料、表-1を参照)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H22 H23 H24 H25 H26

1,271

1,237

1,223

1,247

1,252 584

1,044 874 982

1,223

1,209

1,171 1,158

1,177 533

1,018 843 898

歳入(通常収支分) 歳入(東日本大震災分) 歳出(通常収支分) 歳出(東日本大震災分)

歳入歳出決算額の推移

(単位:億円)

1,821

2,189 2,267

1,742

2,001 2,121

2,234 2,075

3 決算収支

平成26年度の普通会計における歳入歳出差引残額、いわゆる形式収支は15,926百万円(前年 度11,958百万円)であり、この額から予算繰越に伴い翌年度へ繰り越すべき財源10,449百万円 を差し引いた実質収支は、5,477百万円(前年度6,843百万円)の黒字となり、昭和44年度以降 引き続き黒字決算となった。(後掲資料、表-1を参照)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

H22 H23 H24 H25 H26

4,760

7,850 7,837

11,958

15,926

3,763 3,316 4,811

6,843

5,477

(単位:百万円) 形式収支と実質収支の推移

形式収支 実質収支

(7)

4 歳 入

平成26年度の歳入総額は、前年度と比較して11,287百万円、5.3%の増となっているが、 その内訳及び主な項目については、次のとおりである。(後掲資料、表-2を参照)

(単位:百万円、%)

区 分

市 税

そ の 他 交 付 金 等 地 方 交 付 税 国 庫 支 出 金 県 支 出 金

市 債

そ の 他

歳 入 合 計

うち一般財源 81,471 2,817 3.5

平成26年度 平成25年度 増減額 増減率

48,988 29,401 47,636 19,273 12,347 59,779 84,288 223,391

47,125 5,493 28,928 47,898 19,033 12,024 51,603 212,104 5,967

1,863 474 473

△ 262 240 323 8,176 11,287

4.0 8.6 1.6

△ 0.5 1.3 2.7 15.8 5.3

456 424 450 471 490

59 56 54 55 60

221 395 325 289 294

231

559

999

669 669

95

132

112

120 123

209

255

327

516 598

1,271

1,821

2,267

2,121

2,234

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H22 H23 H24 H25 H26

(単位:億円)

歳 入 総 額 の 推 移

その他 市債 国県支出金 地方交付税 その他交付金等 市税

⑴ 市税(後掲資料、表-3)

市税は、48,988百万円の決算で、前年度と比較して1,863百万円、4.0%増加した。

【主な要因】

個人所得の増加などのため、個人市民税が776百万円、5.3%増、企業収益の改善などの ため、法人市民税が596百万円、13.2%増となったことなどによるものである。

⑵ 地方交付税

地方交付税は、29,401百万円の決算で、前年度と比較して473百万円、1.6%増加した。

【主な要因】

震災復興特別交付税が2,582百万円の増、普通交付税が2,086百万円の減となったことな どによるものである。

注1)表中の「その他交付金等」は地方譲与税、地方特例交付金などの合計を表している。 注2)表中の「その他」は使用料及び手数料、分担金及び負担金などの合計を表している。

(8)

⑶ 国庫支出金

国庫支出金は、47,636百万円の決算で、前年度と比較して262百万円、0.5%減少した。

【主な要因】

東日本大震災復興交付金が4,080百万円の増、災害等廃棄物処理事業費国庫補助金が 6,358百万円の減となったことなどによるものである。

⑷ 市債

市債は、12,347百万円の決算で、前年度と比較して323百万円、2.7%増加した。

【主な要因】

学校教育施設等整備事業債が526百万円の増となったことなどによるものである。

⑸ その他

その他は、59,779百万円で、前年度と比較して8,176百万円、15.8%増加した。

【主な要因】

東日本大震災復興交付金基金繰入金が4,804百万円の増となったことなどによるものである。

5 歳 出

平成26年度の歳出総額は、前年度と比較して7,319百万円、3.7%の増となっているが、 その内訳及び主な項目については、次のとおりである。(後掲資料、表-4を参照)

(単位:百万円、%)

区 分

人 件 費

物 件 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

公 債 費

積 立 金

そ の 他

歳 出 合 計

241

25,383 26,860 △ 1,477 △ 5.5

平成25年度 増減額 増減率

33,708 2,185 6.5

19,559

27,447

7,853

48,061

35,893

1.2

0.4

11.2

平成26年度

19,318

27,351

7,059

37,678

15,411

96

207,465 200,146

△ 4,057

7,319

32,761

14,565

28,704

794

10,383

△ 846

27.6

△ 5.5

△ 12.4

3.7

注)表中の「その他」は維持補修費、繰出金などの合計を表している。

187 227 203 193 196

168

283 401 337 359

259

347 298 273 274

69

73 76 71 79

87

75

132 377

481

167

170

163

154

146

66

233

602 328

287

220

334

314

268 253

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H22 H23 H24 H25 H26

(単位:億円) 歳 出 総 額 の 推 移

その他 積立金 公債費

普通建設 事業費 補助費等 扶助費 物件費 人件費

2,001

1,223

1,742

2,189

2,075

⑴ 物件費

物件費は、 百万円の決算で、前年度と比較して 百万円、 %増加した。

【主な要因】

除染推進事業費が 百万円の増、災害廃棄物処理事業費が 百万円の減となった ことなどによるものである。

⑵ 補助費等

補助費等は、 百万円の決算で、前年度と比較して 百万円、 %増加した。

【主な要因】

市立病院事業負担金が 百万円の増、大雪農業災害特別対策事業費が 百万円の増と なったことなどによるものである。

⑶ 普通建設事業費

普通建設事業費は、 百万円の決算で、前年度と比較して 百万円、 %増 加した。(後掲資料、表-8を参照)

【主な要因】

小名浜港背後地復興拠点整備事業費が 百万円の増、震災復興土地区画整理事業が 百万円の増となったことなどによるものである。

⑷ 積立金

積立金は、 百万円の決算で、前年度と比較して 百万円、 %減少した。

【主な要因】

復興基金積立金が 百万円の減となったことなどによるものである。

⑸ その他

災害復旧事業費は、 百万円の決算で、前年度と比較して 百万円の減、 % 減少した。

【主な要因】

東日本大震災に係る災害復旧事業費の減などによるものである。 単位:億円

普 通 建 設 事 業 費 の 推 移

補助事業 単独事業 県営事業

(9)

⑴ 物件費

物件費は、35,893百万円の決算で、前年度と比較して2,185百万円、6.5%増加した。

【主な要因】

除染推進事業費が7,117百万円の増、災害廃棄物処理事業費が5,259百万円の減となった ことなどによるものである。

⑵ 補助費等

補助費等は、7,853百万円の決算で、前年度と比較して794百万円、11.2%増加した。

【主な要因】

市立病院事業負担金が656百万円の増、大雪農業災害特別対策事業費が229百万円の増と なったことなどによるものである。

⑶ 普通建設事業費

普通建設事業費は、48,061百万円の決算で、前年度と比較して10,383百万円、27.6%増 加した。(後掲資料、表-8を参照)

【主な要因】

小名浜港背後地復興拠点整備事業費が3,042百万円の増、震災復興土地区画整理事業が 2,957百万円の増となったことなどによるものである。

⑷ 積立金

積立金は、28,704百万円の決算で、前年度と比較して4,057百万円、12.4%減少した。

【主な要因】

復興基金積立金が5,946百万円の減となったことなどによるものである。

⑸ その他

災害復旧事業費は、3,020百万円の決算で、前年度と比較して869百万円の減、22.4% 減少した。

【主な要因】

東日本大震災に係る災害復旧事業費の減などによるものである。

3 1 2 4 3

60 40 51 51 79

24 34 79

322

399

87 75

132

377

481

0 100 200 300 400 500 600

H22 H23 H24 H25 H26

(単位:億円)

普 通 建 設 事 業 費 の 推 移

補助事業 単独事業 県営事業

(10)

6 経常収支比率の状況

財政構造の弾力性を判断する指標の一つである経常収支比率は、後掲資料、表-5のとおり である。平成26年度における当該比率は前年度と比較して0.9ポイント増の85.8%となったが、 これは、個人所得の増加や企業収益の改善等により市税が増となったことなどに伴う地方交付 税の減などにより分母となる経常一般財源が約4.8億円の減になった一方で、消費税率の改定に より施設管理費が増となったことに伴う物件費の増などにより分子となる経常経費充当一般財 源が約2.5億円の増となったことによるものである。

22.0 24.9 22.0 21.8 22.1

11.1 10.6 10.4 10.7 10.9

21.4 23.1 21.0 19.7 19.1

31.1

34.8

32.2 32.7 33.7

85.6

93.4

85.6 84.9 85.8

0 20 40 60 80 100

H22 H23 H24 H25 H26

(単位:%) 経常収支比率の推移

その他 公債費 扶助費 人件費

注)表中の「その他」は物件費、繰出金などの合計を表している。

経常収支比率=一般財源のうち毎年度経常的に収入される歳入が、毎年度経常的に支出さ れる経費にどの程度充当されるかを見ることにより、財政構造の弾力性を 判断する指標

7 公債費負担比率等の状況

比率が高いほど財政運営の硬直化の高まりを示す公債費負担比率は %で、前年度に比 べ、 ポイント減となった。

公債費は、後掲資料、表-6のとおりであるが、平成 年度末の地方債現在高は 百 万円となり、前年度と比較して 百万円、 %減少した。

単位: 公債費負担比率の推移

単位:億円 公 債 費 等 の 推 移

地方債発行額 償還元金 償還利子 年度末地方債現在高

以上、平成 年度決算の状況については、総務省が実施している「地方財政状況調査」に基 づき、その概要を普通会計ベースで述べたものであるが、これらの詳細並びに会計別の決算状 況については、後掲の資料を参考にされたい。

公債費負担比率=一般財源のうち、公債費に充てられた一般財源がどの程度あり、一般財 源の使途の自由度をどの程度制約しているかを見ることにより、財政構 造の弾力性を判断する指標

- 6 -

(11)

7 公債費負担比率等の状況

比率が高いほど財政運営の硬直化の高まりを示す公債費負担比率は13.2%で、前年度に比 べ、0.9ポイント減となった。

公債費は、後掲資料、表-6のとおりであるが、平成26年度末の地方債現在高は127,342百 万円となり、前年度と比較して1,150百万円、0.9%減少した。

18.1

15.4 15.1

14.1 13.2

0 5 10 15 20 25

H22 H23 H24 H25 H26

(単位:%) 公債費負担比率の推移

95

132 112 120 123

145 151 147 141 135

22 19 16 13 11

0 100 200 300 400 1,400 1,500

H22 H23 H24 H25 H26

(単位:億円) 公 債 費 等 の 推 移

地方債発行額 償還元金 償還利子 年度末地方債現在高

1,285 1,359

1,340

1,306 1,300

1,273

以上、平成26年度決算の状況については、総務省が実施している「地方財政状況調査」に基 づき、その概要を普通会計ベースで述べたものであるが、これらの詳細並びに会計別の決算状 況については、後掲の資料を参考にされたい。

公債費負担比率=一般財源のうち、公債費に充てられた一般財源がどの程度あり、一般財 源の使途の自由度をどの程度制約しているかを見ることにより、財政構 造の弾力性を判断する指標

(12)

8 むすび

⑴ 決算に関する現状分析

平成26年度普通会計決算を前年度と比較すると、歳入で約5.3%増(112.9億円増)、歳出で 約3.7%増(73.2億円増)となり、市制施行以来最大であった平成24年度をわずかに下回る過去 2番目の決算額となった。

この内容について考察すると、復興事業の進捗やこれに伴う国・県からの多額の財政措置な どにより、決算の規模が歳入歳出ともに震災前の1.7倍程度に拡大し、歳入科目や歳出の目的別、 性質別の構成比が大きく変化するなど財政構造も大きく変化している。

平成25年度と26年度を比較すると、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、0.9ポイントの 増となっているが、これは市税が増となったことなどに伴う普通交付税の減のほか、消費税率 の改定による施設管理費の増に伴う物件費の増などによるものである。また、歳入の根幹をな す市税について、回復基調にはあるものの、未だリーマンショック前の水準までには回復して いない状況にある。

一方、積立金現在高は、800億円を超えているものの、その大部分を占める東日本大震災復興 交付金基金及び復興基金は、復興事業の財源として活用されるものである。また、地方債現在 高は、新・市総合計画後期基本計画に財政目標として掲げ、適正な管理を推進してきたことに より、減少傾向にあるものの、今後は、小・中学校校舎地震補強事業や災害公営住宅整備事業 に係る多額の市債発行が想定されることから、積立金及び地方債の現在高の推移に注視しなが ら、適切な財政運営に努めていく必要がある。

このように、多額の復興財源の確保、市税収入の回復、地方債現在高の減少など、復旧・復 興と財政健全化の両立は一定程度図られてきているが、あくまでも復興需要に起因するもので あり、本市の財政を取り巻く現状は、非常に不安定で不透明な状況にあるといえる。

⑵ 今後の財政見通しと課題

今後の財政見通しについてであるが、歳入面においては、復興需要等を要因として市民税が回 復基調にあるものの、地方交付税の大幅な減などにより、なお一般財源の確保が厳しい状況にあ ること、復興需要終了後の景気の動向や平成29年4月に予定されている消費税率の改定など、地 域の経済や雇用環境に影響を及ぼす施策の見通しが不透明であることなど、依然として厳しい状 況にある。

一方、歳出面では、公債費は減少傾向にあるものの、公共施設の老朽化対策に加え、復興への 最優先の取組みと再生に向けた新たなまちづくりを進めるためには、多額の財政需要が見込まれ るほか、少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増大など、社会情勢の変化に適切に対応した施策 の展開も喫緊の課題となっている。

このことから、本市の財政は、復興に向けた所要の財源確保と社会経済や行政需要の変化に適 切に対応できる収入の安定並びに財政構造の弾力性の確保という複数の課題に直面している。

⑶ 財政の安定化に向けて

今後の財政運営にあたっては、震災からの復旧・復興を最優先としながらも復興期後の様々 な財政需要への対応も念頭に置き、国における消費税増税や社会保障改革などの動向等にも注 視しながら、財政の安定化に向けて取り組むことが不可欠となっている。

このため、将来にわたり持続可能な行財政運営を目指し、市民福祉の増進と将来世代への責 任を同時に果たしつつ、収支の均衡を図るため、平成22年度に策定した新・市総合計画後期基 本計画に掲げた財政目標(基金保有額、市債残高)の達成に向けた適切な財政運営に努めてい く必要がある。

(13)

主 要 事 業 一 覧 表

(14)
(15)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 いわき市議会費 703,915

いわき市指定居宅介護支 援等の事業の人員及び運 営に関する基準等を定め る条例の制定について

外67件

いわき市民生委員の定数 を定める条例の制定につ いて

いわき市教育先進都市づ くり基金条例の制定につ いて

 

外34件

平成26年度いわき市一般 会計補正予算(第3号) 外3件

いわき市特定教育・保育 施設及び特定地域型保育 事業の運営に関する基準 を定める条例の制定につ いて

外101件 外45件

監査委員選任の同意を求 めることについて

外18件

平成27年 7月臨時会

平成26年 4日~19日 16日 平成26年 5日~19日 15日

6月定例会

1款   議  会  費

1項  議 会 費

事   業   名 主     な     内     容

9月定例会

平成26年 30日 1日

12月11日 31日

2月定例会

1日

11月定例会 平成26年

26日~ 22日 開催日 会 期

10月臨時会

3月19日

事      項

平成26年 27日~ 15日 区  分

(16)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 広報紙等発行事業 ・ 広報いわきの発行 12回 55,730

・ 市勢要覧を作成 3,500部

・ 暮らしのガイドブックを作成 6,000部

・ テレビ広報(県内4局) 5分番組:各社月1回 15スポット:各社週3回

・ ラジオ広報(ラジオ福島) 5分番組(週1回):52回

・ 新聞広報(地元3紙) 各社月1回

2 さわやかミーティン ・ さわやかミーティング事業 311

グ開催経費 移動市長室 14回

まちづくり懇談会 4回

3 ・ コミュニティFM放送を通じた市政情報の発信 12,336  市政情報番組「いわきWith」 104回

 GOOD DAY いわきプラス 522回

4 市政モニター・市政 ・ 市政モニター・市政e-モニターを通じた市民意見等の 456 e-モニター事業 収集

市政モニター通信 17件

市政e-モニターアンケート数 3件

5 ふるさといわき復興 ・ 被災者をはじめ、市内及び県内に、本市の復興に向け 16,389 番組事業 た取り組みの様子などを分かりやすく発信

月1回15分のテレビ番組を制作・放映 12回

6 東日本大震災復旧復 ・ 記録誌とDVDの編集・発行 17,259

興記録保存事業  記録誌  122,000部

DVD   1,000枚

7 いわき応援大使事業 ・ いわき応援大使を40名と1団体に委嘱し、情報交換会 3,562

を開催 2回

8 市民相談スピード処 ・ 実施件数合計 89件 26,674

理事業  道路舗装・補修 15件

側溝・排水路整備 17件

カーブミラー・ガードレール等設置 18件

防犯灯・街灯設置 3件

公共施設補修 1件

案内板等設置 5件

その他 30件

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

コミュニティFM放 送事業

(17)

(単位:千円)

部名 決 算 額

9 地域別データファイ ・ 市内の基礎的データを一元的に管理し、地域別に整理 927 ル作成事業

10 大学等と地域の連携 ・ 本市が抱える課題等の解決に向けた具体的な対策等に 9,518 したまちづくり推進 関する調査・検討を大学等と協働で実施

事業 対象事業5件

11 ようこそ「いわき」 ・ 「IWAKIふるさと誘致センター」の活動に参画す 1,361 推進事業 るとともに、県や関係団体と連携を図りながら、ふる

さと誘致に向けたPR活動等を実施

12 いわき国際研究産業 ・ 市内の産学官の連携により「いわき国際研究産業都市 380 都市(イノベーショ 構想研究会」を設置し、「福島・国際研究産業都市

ン・コースト)構想 (イノベーション・コースト)構想研究会」の動向に 研究会設置事業 ついて情報収集を行いながら、新たな産業拠点創出に

ついて調査・研究を実施

13 原子力災害避難者向 ・ 原子力発電所の事故により市外に避難している方に、 950 け市内情報発信事業 広報紙や放射線に対する取組み等の情報を毎月送付

・ デジタルフォトフレーム端末を希望者に貸与し、生活 再建支援等の情報を配信

1 個人情報保護事務事 ・ 個人情報保護制度運用経費 237

業  開示請求件数 252件

2 公文書公開事務事業 ・ 情報公開制度運用経費 5,650

開示請求件数 510件

3 本庁舎等耐震化改修 ・ 東分庁舎地震補強工事 63,357

事業 ・ 本庁舎耐震改修等基本構想策定に係る地質調査業務

4 地域情報化推進事業 ・ 地域情報の共有化とコミュニケーション活性化の推進 5,790  いわき地域情報総合サイトの運営

 GIS、映像配信を活用したユビキタスタウンの運  営

5 情報セキュリティ対 ・ 情報セキュリティ水準の向上 13,844 策事業  情報資産に対するセキュリティシステムの運用

6 システム評価・最適 ・ 情報システム最適化の推進 2,745 化推進事業  ICTコーディネータ(外部専門機関)の活用

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

(18)

(単位:千円)

部名 決 算 額

7 行政情報化推進事業 ・ 行政手続きオンライン化の推進 267  簡易申請システムの運用

8 社会保障・税番号制 ・ 社会保障・税番号制度への対応 60,810 度導入事業  関連システムの改修等

9 支所等庁舎耐震化改 ・ 地震補強工事実施設計委託 3か所 15,632

修事業 勿来支所

常磐支所 内郷支所

10 (仮称)久之浜・大 ・ 実施設計委託 541,430

久地区地域総合施設 ・ 新築工事 整備事業

1 ユニバーサルデザイ ・ ユニバーサルデザイン推進セミナーの開催 700 ンひとづくり推進事 ・ ユニバーサルデザインアイデアコンクールの実施

2 国際交流事業 ・ 市内国際化推進事業 7,482

国際交流員の設置 1人

日本語普及事業

外国人留学生勉学奨励費補助金 245人

・ 国際交流協会運営費補助金 3,354

いわき市国際交流協会に対する運営費の補助

・ (緊急雇用)市公式ホームページ等多言語化事業 6,086 市ホームページ等多言語化に係る翻訳員の設置 2人

・ (緊急雇用)多文化共生相談員設置事業 6,081 多文化共生に係る相談員の設置 2人

3 地域集会施設整備費 ・ 地域集会施設整備費補助金 6,363

補助金 修繕に対する補助 11件

4 一般コミュニティ助 ・ 地域コミュニティの健全な発展を図る事業への支援 2件 5,000 成事業

5 木質バイオマス施設 ・ 市立集会所の整備 本町集会所 外2施設 51,751 等緊急整備事業

6 電波遮へい対策事業 ・ 地上デジタル放送受信のための辺地共聴施設の改修に 5,449

費等補助金 対する補助 1施設

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

(19)

(単位:千円)

部名 決 算 額

7 情報通信技術利活用 ・ 地上デジタル放送受信のための辺地共聴施設の改修に 2,646 事業費補助金 対する補助(集団移転者等補助対象) 1施設

8 市民公益活動促進事 ・ 市民公益活動の支援 2,608

業 地域づくり人材育成研修事業等の実施

特定非営利活動法人の認証等事務の実施

・ (緊急雇用)「ふるさとだより」情報発信推進事業 35,378

「ふるさとだより」の発行 6人

・ (緊急雇用)いわき市復興支援ボランティアセンター 3,335

運営業務 2人

  

9 男女共同参画推進事 ・ 男女共同参画啓発事業 4,754

業 男女共同参画の日関連事業

男女共同参画情報紙の発行

・ 男女共同参画審議会事業

・ 男女共同参画プラン改訂事業

10 明日をひらく人づく ・ 明日をひらく人づくり事業補助金 2,715

り事業 人づくり支援事業 6件

災害復興支援事業 4件

11 地域づくり活動支援 ・ 地域づくり活動の支援 6,420

事業

12 まち・未来創造支援 ・ まち・未来創造支援事業補助金 40,369

事業 災害復興支援事業(ソフト) 38件

災害復興支援事業(コミュニティ再構築) 1件 まちづくり活動(ソフト)支援事業 2件 まちづくり活動(スタートアップ)支援事業 3件 まちづくり活動(グレードアップ)支援事業 3件 まちづくり活動(ハード)支援事業 3件

NPO法人設立支援事業 5件

13 中山間地域集落支援 ・ 中山間地域における集落の維持・活性化のため、三和、 3,786 員推進モデル事業 川前地区(モデル地区)に集落支援員を配置 9人

14 男女の出会いサポー ・ 独身者の出会いの支援 4,233

ト事業 結婚支援員の配置

結婚サポーターの登録

セミナーの開催 3回

2人

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

61人

(20)

(単位:千円)

部名 決 算 額

15 芸術文化交流館運営 ・ 自主公演事業 31,360

事業 音楽系事業 6事業

落語等事業 1事業

・ 芸術普及事業 24,118

カスケード(交流ロビー)コンサート 1事業

アウトリーチ事業 3事業

子育て支援型事業 3事業

・ 市民文化創造事業 32,787

舞台芸術の人材育成・交流事業 3事業

マーケティングイベント 3事業

芸術文化活動の支援事業 2事業

・ 広報宣伝事業 31,182

施設広報紙「アリオスペーパー」の発行 チケットシステムの運用管理

各媒体を活用した事業宣伝広報

・ 舞台サポート事業 42,516

舞台技術講座の実施 舞台運営サポート業務委託

16 防犯事業 ・ 防犯灯整備事業(設置補助) 381か所 12,357

・ 防犯まちづくり推進事業 1,980

防犯カメラ設置に対する補助、防犯パトロール用品 の貸与等

・ (緊急雇用)地域安全パトロール事業 4人 11,599

1 再生可能エネルギー ・ 住宅等への再生可能エネルギー利用機器設置補助 23,573 活用まちづくり推進 太陽光発電システム 住宅用  565件(2,621kW)

事業 事業所用  7件(  42kW)

ペレットストーブ 5件

・ 再生可能エネルギー普及促進事業

副読本「みんなの再生可能エネルギータウン」の発行

1 国内交流事業 ・ 親子都市交流事業 1,701

 秋田県由利本荘市との交流推進

・ 兄弟都市交流事業 3,002

宮崎県延岡市との交流推進

2 国際交流事業 ・ 撫順市交流事業 1,164

中国・撫順市との交流推進

・ タウンズビル市交流事業 710

オーストラリア・タウンズビル市との交流推進 生

活 環 境 部

商 工 観 光 部

2款   総  務  費

1項  総務管理費

事   業   名 主     な     内     容

(21)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 社会福祉対策費 ・ 特定疾患患者見舞金 支給件数 2,926件 70,224

・ いわき・ふれあい・ふくし塾運営事業 塾生47人 990

・ 災害時要援護者台帳作成事業 登録者数 9,008人 6

・ 災害時等要援護者マップ作成事業 396

・ 一時提供住宅入居者等見守り支援事業 75,705 訪問件数 延 41,972件

2 障害者保護措置費 ・ 在宅重度障害者医療器材等給付事業 延 2,362件 7,606

・ 人工透析患者通院交通費助成事業 延  486件 4,027

・ 心身障害者扶養共済制度掛金助成費 延  107件 752

・ 重度心身障害者福祉金 470人 21,528

・ 重度心身障害者交通費助成費 2,030人 23,048

3 障害者福祉対策費 ・ 障がい者配食サービス事業 延 3,457食 1,947

・ 障がい者住宅リフォーム給付事業 11件 5,970

・ 障がい者チャレンジ雇用推進事業 6,783 支援員1人、就業員3人

・ (緊急雇用)障がい者避難行動支援訪問活動事業 4,668 雇用人数 2人

4 老人保護措置費 ・ 老人日常生活用具給付費(扶助費) 166件 2,759

5 老人福祉対策費 ・ 老人クラブ連合会補助金 会員数 6,247人 1,595

・ 老人クラブ活動費補助金 クラブ数 148クラブ 7,875

・ シルバー人材センター運営費補助金 8,880 会員数1,130人   就業人員 延 98,782人

・ シルバーにこにこふれあい基金事業費補助金 2,483 4事業 5件

・ 要介護老人介護手当 支給件数 712件 22,087

・ 輝く年輪パワー発表会開催事業  入場者数 延 1,022人 2,469

・ 軽費老人ホーム事務費補助金 6施設 157,537

・ 緊急通報システム事業 端末機設置数 997件 38,646

・ 高齢者住宅リフォーム給付事業 給付件数 134件 88,506

・ (緊急雇用)仮設等住宅入居高齢者見守り事業 38,979 訪問件数 延 18,836件

・ 津波被災地域高齢者の交流と健康づくり事業 38,072 開催回数 138回

・ 高齢者等救急医療情報キット配布事業 937 製作個数 2,300個

・ (人づくり)高齢者就業機会拡大事業 1,450 創出雇用数 5人

3款   民  生  費

1項  社会福祉費

事   業   名 主     な     内     容

(22)

(単位:千円)

部名 決 算 額

6 敬老費 ・ 敬老事業 市内13会場   出席者数 3,481人 21,374

・ 敬老祝金 米寿 2,841人  百歳 71人 156,757

7 福祉医療給付事業 ・ 乳幼児医療費助成事業 延 280,226件 457,523

・ 重度心身障害者医療給付事業 延 210,781件 942,602

・ ひとり親家庭等医療費助成事業 延  21,432件 65,762

・ 子ども医療費助成事業 延 376,589件 804,477

8 社会福祉施設建設費 ・ 民間社会福祉施設(高齢者施設)建設補助金 1件 252,000

・ 民間社会福祉施設(高齢者施設)整備利子補助金 16件 28,323

・ 民間社会福祉施設(障がい者施設)整備利子補助金 4件 850

・ 小規模特別養護老人ホーム建設補助金 2件 366,560

・ 小規模介護施設消防用設備等整備事業費補助金 1件 5,373

9 障害福祉サービス事 ・ 居宅介護等事業 延 7,425人 392,944

業 ・ 生活介護事業 延 9,604人 1,537,804

・ 施設入所支援事業 延 3,848人 492,102

・ 障害児通所支援事業 延 5,156人 261,475

10 障害福祉サービス事 ・ (人づくり)障がい者相談支援事業所サポート事業 3,540

務費 雇用人数 8人

11 地域生活支援事業 ・ 日常生活用具給付費 延 8,288件 89,783

・ 訪問入浴サービス事業 延 1,087回 13,580

・ 障害者相談支援事業 7事業所 60,406

・ 移動支援事業 延 29,341時間 71,071

・ 日中一時支援事業 延 5,511件 16,273

・ 地域活動支援センター運営事業 6施設 51,000

・ 登録手話通訳者等養成研修事業費 108回 2,057

1 女性相談員運営費 ・ DV被害者緊急一時避難支援事業 1団体 648 保

こ ど も み ら い 部

3款   民  生  費

1項  社会福祉費

事   業   名 主     な     内     容

(23)

(単位:千円)

部名 決 算 額

6 敬老費 ・ 敬老事業 市内13会場   出席者数 3,481人 21,374

・ 敬老祝金 米寿 2,841人  百歳 71人 156,757

福祉医療給付事業 ・ 乳幼児医療費助成事業 延 280,226件 457,523

・ 重度心身障害者医療給付事業 延 210,781件 942,602

・ ひとり親家庭等医療費助成事業 延  21,432件 65,762

・ 子ども医療費助成事業 延 376,589件 804,477

8 社会福祉施設建設費 ・ 民間社会福祉施設(高齢者施設)建設補助金 1件 252,000

・ 民間社会福祉施設(高齢者施設)整備利子補助金 16件 28,323

・ 民間社会福祉施設(障がい者施設)整備利子補助金 4件 850

・ 小規模特別養護老人ホーム建設補助金 2件 366,560

・ 小規模介護施設消防用設備等整備事業費補助金 1件 5,373

9 障害福祉サービス事 ・ 居宅介護等事業 延 7,425人 392,944

業 ・ 生活介護事業 延 9,604人 1,537,804

・ 施設入所支援事業 延 3,848人 492,102

・ 障害児通所支援事業 延 5,156人 261,475

障害福祉サービス事 ・ (人づくり)障がい者相談支援事業所サポート事業 3,540

務費 雇用人数 8人

地域生活支援事業 ・ 日常生活用具給付費 延 8,288件 89,783

・ 訪問入浴サービス事業 延 1,087回 13,580

・ 障害者相談支援事業 7事業所 60,406

・ 移動支援事業 延 29,341時間 71,071

・ 日中一時支援事業 延 5,511件 16,273

・ 地域活動支援センター運営事業 6施設 51,000

・ 登録手話通訳者等養成研修事業費 108回 2,057

女性相談員運営費 ・ DV被害者緊急一時避難支援事業 1団体 648 保

こ ど も み ら い 部

3款   民  生  費

1項  社会福祉費

事   業   名 主     な     内     容

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 児童福祉対策費 ・ 身体障害者奨学資金 30人 3,062

・ 重度心身障害児童福祉金 306人 13,136

2 障害児(者)地域療 ・ 障害児(者)地域療育等支援事業 延 416人 1,953 育等支援事業

1 家庭児童相談室運営 ・ 家庭児童相談室運営費 相談室 5か所、相談員 5人 9,356

費 ・ 要保護児童対策地域協議会運営費 124

2 児童福祉対策費 ・ 地域組織活動育成事業費補助金 母親クラブ 3か所 583

・ 災害遺児激励金 3,040

就学激励金 42人

卒業激励金 中学6人、高校5人

・ 新・いわき市子育て支援計画見直し事業 4,698

・ (緊急雇用)屋内遊び場管理運営費 3か所 21,462

・ (仮称)なこそ子ども元気パーク屋内施設等整備事業 484,798

・ 出産支援金支給事業 2,357人 143,275

・ 赤ちゃん絵本プレゼント事業 142人 161

・ 潜在保育士復職支援事業 1,127

3 子育て家庭支援費 ・ 病児・病後児保育事業 3施設 23,950

・ 赤ちゃんの駅事業 166

4 ファミリー・サポー ・ ファミリー・サポート・センター事業 18,054 ト・センター事業 依頼会員547人、協力会員296人、両方会員71人

5 放課後児童健全育成 ・ 放課後児童健全育成事業 206,134

事業 放課後児童クラブ 44か所

・ 放課後児童健全育成事業施設整備費 13,392

・ 放課後児童クラブ利用ニーズ調査事業 4,579

6 児童保育実施委託費 ・ 私立保育所保育実施費 27施設、延 39,435人 2,929,346

・ 特別保育事業費補助金(私立保育所) 246,252

延長保育促進事業 27施設

一時預かり事業 8施設

休日保育事業 2施設

・ 地域子育て支援拠点事業 5施設 13,929

・ 地域保育施設助成事業費補助金 5施設 1,047

・ 産休等代替職員費補助金 8施設、延 593日 3,522

・ 私立認可保育所運営費補助金 27施設 71,416 こ

3款   民  生  費

2項  児童福祉費

事   業   名 主     な     内     容 保

健 福 祉 部

(24)

(単位:千円)

部名 決 算 額

7 父子母子対策経費 ・ 父子母子奨学資金 1,156人 66,185

・ 父子母子福祉手当 1,842人 16,066

・ 父子母子家庭等入学祝金 小学校 341人 6,808 中学校 492人

・ ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業 27人 25,033

8 公立保育所管理費 ・ 公立保育所管理経費 32施設 629,826 保育士及び調理員 延 3,787人

・ 乳児保育事業 11施設 2,426

・ 障害児保育事業 29施設、実人員 151人 413

・ 土曜日保育事業 5施設 17,049

・ (緊急雇用)保育サポート事業 18か所 1,768

・ (緊急雇用)公立保育所開放事業 13か所 3,502

・ 保育所等給食検査体制整備事業 32施設 14,440

9 公立保育所事業 ・ 公立保育所事業 32施設、延 22,804人 258,978

10 特別保育事業 ・ 休日保育事業 1施設、延 454人 2,042 (公立保育所) ・ 一時預かり事業 2施設、延 4,207人 6,433

・ 保育所地域活動事業 32施設 1,980

11 児童厚生施設管理費 ・ 児童館施設管理運営費 58,462

・ (緊急雇用)児童館ボランティア指導員 6,722 新規雇用人数   3人

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 生活保護事業 ・ 生活保護の状況 6,673,043

被保護世帯数 3,100世帯

被保護人数 4,149人

保護率 12.62‰

2 授産場施設費 ・ 内郷授産場事業費 6,382

 利用者数 延 313人

3款   民  生  費

2項  児童福祉費

事   業   名 主     な     内     容

部 児童館2施設、児童センター1施設

3款   民  生  費

3項  生活保護費

事   業   名 主     な     内     容

保 健 福 祉 部

(25)

(単位:千円)

部名 決 算 額

父子母子対策経費 ・ 父子母子奨学資金 1,156人 66,185

・ 父子母子福祉手当 1,842人 16,066

・ 父子母子家庭等入学祝金 小学校 341人 6,808 中学校 492人

・ ひとり親家庭高等技能訓練促進費等事業 27人 25,033

8 公立保育所管理費 ・ 公立保育所管理経費 32施設 629,826 保育士及び調理員 延 3,787人

・ 乳児保育事業 11施設 2,426

・ 障害児保育事業 29施設、実人員 151人 413

・ 土曜日保育事業 5施設 17,049

・ (緊急雇用)保育サポート事業 18か所 1,768

・ (緊急雇用)公立保育所開放事業 13か所 3,502

・ 保育所等給食検査体制整備事業 32施設 14,440

9 公立保育所事業 ・ 公立保育所事業 32施設、延 22,804人 258,978

特別保育事業 ・ 休日保育事業 1施設、延 454人 2,042 (公立保育所) ・ 一時預かり事業 2施設、延 4,207人 6,433

・ 保育所地域活動事業 32施設 1,980

児童厚生施設管理費 ・ 児童館施設管理運営費 58,462

・ (緊急雇用)児童館ボランティア指導員 6,722 新規雇用人数   3人

(単位:千円)

部名 決 算 額

生活保護事業 ・ 生活保護の状況 6,673,043

被保護世帯数 3,100世帯

被保護人数 4,149人

保護率 12.62‰

2 授産場施設費 ・ 内郷授産場事業費 6,382

 利用者数 延 313人

3款   民  生  費

2項  児童福祉費

事   業   名 主     な     内     容

部 児童館2施設、児童センター1施設

3款   民  生  費

3項  生活保護費

事   業   名 主     な     内     容

保 健 福 祉 部

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 災害救助事業 ・ 災害救助費 5,330

救助金

全焼・全壊 15世帯

半焼・半壊 24世帯

床上浸水 1世帯

弔慰金 9人

・ 災害援護資金貸付金 89,930

流失 1件

全壊 16件

半壊 25件

・ 災害弔慰金支給等事業 6人 20,000

3款   民  生  費

4項  災害救助費

事   業   名 主     な     内     容

(26)

(単位:千円)

部名 決 算 額

1 火葬場整備事業 ・ 南部火葬場の整備 43,189

建築地質調査委託 仮設待合所整備工事等

1 環境保全推進費 ・ 省エネルギー対策推進事業 965

省エネ講演会 受講者数     40人 省エネ診断 受診数      3件 緑のカーテンコンクール 応募数      36件

・ 環境まちづくり担い手育成支援事業 1,822 環境アドバイザー派遣事業 派遣者数 延   79人

受講者数 延 1,987人

星空観察会 2回 延   97人

公募提案委託事業 採択数      3件

・ 環境基本計画等改定事業 4,623

1 保健衛生事業負担金 ・ 公立小野町地方綜合病院企業団事業運営費 5,819

2 予防接種費 ・ 予防接種費 784,180

DPT-IPV 延  9,693人

DPT 延   618人

DT 延  1,491人

麻しん風しん混合 延  4,953人

日本脳炎 延  9,540人

不活化ポリオ 延  1,984人

BCG 延  2,506人

高齢者インフルエンザ 延 55,672人

子宮頸がん 延   31人

ヒブ 延 10,151人

小児肺炎球菌 延 10,172人

定期外 風しん抗体検査 延   436人 定期外 麻しん風しん混合 延   496人

3 健康増進対策費 ・ 健康診査事業 607,580

 健康診査 (集団) (個別)  肺がん検診(X線) (集団) (個別)  胃がん検診 (集団) (個別)  子宮がん検診 (集団) (個別)  乳がん検診 (集団) (個別)

 大腸がん検診 (個別)

 前立腺がん検診 (集団) (個別)  肝炎検診 (集団) (個別)  骨粗しょう症検診 (集団) (個別)

110人 122人 405人 991人 保

607人 5,795人 1,066人 4,910人 17,553人 1,326人 4,646人 2,299人 11,583人 6,897人 17,197人 2,590人 12,570人

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

部 市 民 協 働 部

(27)

(単位:千円)

部名 決 算 額

火葬場整備事業 ・ 南部火葬場の整備 建築地質調査委託 仮設待合所整備工事等

環境保全推進費 ・ 省エネルギー対策推進事業

省エネ講演会 受講者数     40人 省エネ診断 受診数      3件 緑のカーテンコンクール 応募数      36件

・ 環境まちづくり担い手育成支援事業

環境アドバイザー派遣事業 派遣者数 延   79人 受講者数 延 1,987人

星空観察会 2回 延   97人

公募提案委託事業 採択数      3件

・ 環境基本計画等改定事業

保健衛生事業負担金 ・ 公立小野町地方綜合病院企業団事業運営費

予防接種費 ・ 予防接種費 784,180

DPT-IPV 延  9,693人

DPT 延   618人

DT 延  1,491人

麻しん風しん混合 延  4,953人

日本脳炎 延  9,540人

不活化ポリオ 延  1,984人

BCG 延  2,506人

高齢者インフルエンザ 延 55,672人

子宮頸がん 延   31人

ヒブ 延 10,151人

小児肺炎球菌 延 10,172人

定期外 風しん抗体検査 延   436人 定期外 麻しん風しん混合 延   496人

健康増進対策費 ・ 健康診査事業 607,580

 健康診査 (集団) (個別)  肺がん検診(X線) (集団) (個別)  胃がん検診 (集団) (個別)  子宮がん検診 (集団) (個別)  乳がん検診 (集団) (個別)

 大腸がん検診 (個別)

 前立腺がん検診 (集団) (個別)  肝炎検診 (集団) (個別)  骨粗しょう症検診 (集団) (個別)

110人 122人 405人 991人 保

607人 5,795人 1,066人 4,910人 17,553人 1,326人 4,646人 2,299人 11,583人 6,897人 17,197人 2,590人 12,570人

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

部 市 民 協 働 部

(単位:千円)

部名 決 算 額

歯周疾患検診 (個別)

・ 訪問口腔指導・訪問栄養指導事業 4,427 訪問口腔指導・訪問栄養指導 延  139人

4 母子保健対策費 ・ 幼児むし歯予防対策事業 3,357

フッ化物塗布 1歳6か月児 2,244人 3歳児 2,094人

5 狂犬病予防費 ・ 狂犬病予防事業 24,041

畜犬登録頭数 1,351頭

狂犬病予防注射頭数 13,117頭

犬捕獲数 164頭

犬返還数 67頭

犬苦情処理件数 623件

・ 動物愛護推進事業

飼い犬のしつけ方教室開催 10回、154人

引取数(犬・猫) 366頭

譲渡数(犬・猫) 59頭

飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費助成 426頭 動物愛護ふれあいフェスティバル開催 1回、2,154人

動物取扱業登録件数 29件

特定動物飼育収容許可件数 1件

・ 犬抑留所費

収容数(犬・猫) 550頭

施設修繕 1件

・ 動物愛護センター整備事業

整備検討委員会の開催 2回

6 保健師活動費 ・ 保健師活動費 17,094

保健師による訪問指導 延 3,041件

・ 被災者健康支援事業

訪問指導 720件

健康相談 841件

健康教育 25回

7 救急医療対策費 ・ 休日夜間急病診療所運営費 患者数  7,035人 323,587

・ 休日夜間急病診療所整備事業

・ 在宅当番医制事業 患者数 26,100人

・ 救急医療事業補助金

病院群輪番制運営費補助金 患者数 10,997人

・ 救急医療事業負担金

救命救急センター運営費負担金 患者数  7,141人 保

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

48人

(28)

(単位:千円)

部名 決 算 額

・ 休日救急歯科診療所運営費 受診者数 1,300人

・ 障がい者歯科診療事業費 受診者数 672人

・ 地域医療確保推進事業 開催回数 1回

・ 女性医師等就業支援事業 補助件数   1件

・ 大学医学部寄附講座開設事業 開設件数   1件

8 地域保健対策費 ・ 精神保健福祉費 16,081

市民の精神的健康の保持増進を目指した事業

心の健康相談 30回 72人

来所相談 971件

電話相談 2,897件

訪問指導 1,057件

普及啓発事業 支援体制整備

精神障がい者サポーター養成研修 4回 地域参加型グループワーク 25回

ひきこもり対策事業 56回

通報に基づく指定医診察 37件

措置入院 8件

医療福祉支援

自立支援医療受給者証(精神通院)交付

所持者数(H27.3.31現在) 3,357件 精神障害者福祉手帳交付

所持者数(H27.3.31現在) 1,866件

・ 感染症予防対策事業

感染症予防対策施設従事者研修会 3回 感染症発生動向調査事業

腸管出血性大腸菌感染症 19件

レジオネラ 2件

E型肝炎 4件

デング熱 1件

侵襲性肺炎球菌感染症等 23件

・ エイズ相談指導事業

HIV抗体検査 延 207件

HIV相談 延 255件

・ 結核予防対策事業

DOTSカンファレンス 12回

結核対策研修会 1回

結核医療対策事業

管理検診 26件

家族及び接触者検診 268人

結核接触者集団検診 3件

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

(29)

(単位:千円)

部名 決 算 額

私立学校等が行う検診等 1,365人

・ 特定疾患患者支援事業

ケアカンファレンス 2件

医療相談会 3回

訪問相談等

訪問 79件

来所 2,239件

電話 114件

・ 自殺対策緊急強化事業

対面型相談支援事業 相談件数 138件 人材育成事業

ゲートキーパー養成研修 1回

普及啓発事業 強化モデル事業

・ 積算線量計貸与事業 貸与件数 延 1,362件

9 保健指導費 ・ 健康・栄養推進事業 3,205

地域保健関係職員等研修会 3回

いわきっ子・いきいき健やか食育教室 14回

特定給食施設指導 470件

健康教育 38回

・ 地域歯科保健推進事業

歯ピカリ教室 実施回数 24回、延 178組 歯周病予防相談 実施回数 6回、延  10人

・ 食育推進事業

食育推進委員会の開催 2回

被災者栄養・食生活支援事業

栄養相談会 7回

食育モデル事業 3回

10 試験検査費 ・ 試験検査事業 23,371

行政検査検体数(各種法令に基づく検査)   881件 依頼検査検体数(市民や事業者からの依頼) 960件

11 放射線対策費 ・ 安定ヨウ素剤配布事業 72,649

安定ヨウ素剤購入丸数 1,499,000丸

・ 放射線内部被ばく検査事業

ホールボディカウンターによる内部被ばく検査

受検者数 31,904人

・ 食品等放射性物質検査事業

ゲルマニウム半導体検出器による食品等の検査

  井戸水検査 201件

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

(30)

(単位:千円)

部名 決 算 額

加工食品 592件

保育所給食 819件

家庭食事 5件

保育所プール水 49件

・ 放射線への理解を深める地域モデル事業

久之浜町末続地区の住民を対象としたモデル事業の 実施

線量計の貸出 118台

食品等の放射性物質検査の実施 48件

専門家による相談会の開催 2回

地区住民及び地区から避難した方への情報発信

(地区便り発行回数) 1回

1 母子保健対策費 ・ 母子保健指導事業 327,213

親子健康手帳の交付 2,477件

訪問指導(いわきっ子除く) 延 612件 健康相談 117回、延 7,302人 健康教育 213回、延 4,304人

・ 妊婦健康診査事業 延 27,960人

・ 不妊治療費助成事業 給付件数 286件

・ いわきっ子健やか訪問事業 乳児 2,428人 産婦 2,414人

・ 授乳支援(おっぱい相談)事業 34回、 278人

・ 乳幼児健康診査事業

4か月児健康診査 79回、2,513人 10か月児健康診査 79回、2,449人 1歳6か月児健康診査 79回、2,337人 3歳児健康診査 79回、2,370人

2 保健指導費 ・ 子育てサポートセンター運営事業 4,209

乳幼児発達観察相談 19回、163人

経過観察相談 12回、105人

巡回相談事業 29回、281人

療育相談指導事業 5回、 84人

あそびの教室 56回、370人

4款   衛  生  費

1項  保健衛生費

事   業   名 主     な     内     容

参照

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